准格尔旗暖水乡人民政府关于2017年部门预算及财政拨款“三公”经费支出预算情况公开的说明
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发布时间:2017-03-28     作者:黄磊     来源:暖水乡    浏览次数:    【字体:

 

准格尔旗暖水乡人民政府

关于2017年部门预算及财政拨款“三公”经费支出预算情况公开的说明

 

    一、单位基本情况

 (一)部门职能职责

1、宣传和执行党在农村的各项路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成党在农村的各项任务。 

2、研究决定本乡经济建设和社会发展的重大问题,大力发展农村经济,进行物质文明建设,建设具有中国特色的社会主义新农村。 

3、抓好本乡的社会主义精神文明和民主法制建设。紧紧围绕发展经济、建设小康的目标,同农村经济工作、基层民主政治建设和社会治安综合治理相结合,加强农民思想道德建设。

4、领导乡政权机关、村(居)民委员会、集体经济组织和共青团、妇联、民兵等组织,支持和帮助他们依照国家法律法规和各自章程开展工作,充分发挥其作用。

5、按照从严治党的要求,加强党委自身建设,抓好以党支部为核心的村级组织配套建设,充分发挥基层组织和党员的作用,做好发展党员工作。

6、按照干部管理权限,负责对本乡、村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡的干部。

7、领导本乡的政法工作,树立和增强农民群众的民主法制观念,维护本乡的政治和社会稳定。 

  (二)部门机构设置及人员情况

   本单位共设12个机构分别为:纪律检查委员会武装部党政综合办 经济发展办社会事业办综治办计生办工会团委妇联农牧林水服务中心文化广播服务中心暖水乡政府实有在职人员有49人,其中有编制在职人员有37人。

   二、2017年部门预算收入情况说明

2017年部门预算收入1092.64万元,较上年预算数增加14.05万元,其来源为财政拨款收入,主要用于我单位人员及村干部工资、机构运行、维护社会稳定、镇区街道环境卫生和拨付村组织公务费等。其中:一般公共预算拨款收入1092.64万元,占100%,较上年预算数增加14.05万元,政府性基金拨款收入0万元

    三、2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出为1092.64万元,较上年预算数增加14.05万元,其中:基本支出1092.64万元,占100%,较上年预算数增加14.05万元;增加原因为本年度人员工资变动所致项目支出0万元具体情况如下:

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2017年财政拨款预算数1072.37万元。主要用于本单位日常经费开支。此项支出较2016年财政拨款预算数增加12.26万元。增加原因为本年度人员工资变动所致。

2.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构:2017年财政拨款预算数20.27万元。主要用于本单位计生办人员工资。此项支出较2016年财政拨款预算数增加1.79万元。增加原因为本年度计生办人员工资变动所致。

四、2017年政府性基金财政拨款预算支出情况说明

    我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

    五、2017年机关运行经费安排情况

    2017年度部门运行经费预算安排426.85万元,较2016年预算数增加23.93万元。主要是村级公务费有所变动,由上年6万元增加到8万元,故运行经费较去年有所增加。其中:办公费100万元;印刷费6.42万元;水费3万元;电费12万元;物业管理费120万元;差旅费10万元;维修费22万元;培训费5.16万元;公务接待费30万元;劳务费35万元;工会经费7.64万元;福利费8.63万元;公务用车运行维护费42万元;其他商品和服务支出25万元。

、2017年“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数72万元,占总支出的6.6%,其中:因公出国(境)费预算数0元,公务用车购置及运行费预算数42万元。公务接待费预算数30万元。“三公”经费总体预算较2016年预算数无增减。

七、政府采购情况

    我单位2017年无政府采购预算情况。

    、名词解释

1.部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

    2.财政拨款收入:指财政部门拨付的资金。

 3.一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 8.“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费,是政府行政经费的组成部分。

9.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

附件:2017年部门预算公开表

 

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